AI
Anguilla | AnguillaNZ
Aotearoa | New ZealandAR
Argentina | ArgentinaAU
Australia | AustraliaBS
Bahamas | BahamasBB
Barbados | BarbadosBM
Bermuda | BermudaBO
Bolivia - Bolivia | BoliviaCA
Canada | CanadaKY
Cayman Islands | Cayman IslandsCL
Chile | ChileCO
Colombia | ColombiaCR
Costa Rica | Costa RicaCU
Cuba | CubaEC
Ecuador | EcuadorSV
El Salvador | El SalvadorES
España | SpainGT
Guatemala | GuatemalaGY
Guyana | GuyanaHN
Honduras | HondurasIE
Ireland | IrelandIT
Italia | ItalyJM
Jamaica | JamaicaKE
Kenya | KenyaGD
La Grenade | GrenadaMT
Malta | MaltaMX
México | MexicoNI
Nicaragua | NicaraguaZA
Ningizimu Afrika | South AfricaPA
Panamá | PanamaPY
Paraguái | ParaguayPE
Perú - Piruw | PeruPR
Puerto Rico | Puerto RicoDO
República Dominicana | Dominican RepublicSM
San Marino | San MarinoTT
Trinidad and Tobago | Trinidad and TobagoGB
United Kingdom | United KingdomUS
United States | United StatesUY
Uruguay | UruguayVE
Venezuela | VenezuelaPorMyWebStudies
Creando una factura de un proveedor / acreedor [fb60] en sap - introduccion sap
Los proveedores o acreedores son los que emiten factura por los productos o servicios que prestan y como empresa se deben ingresar esa factura en SAP , para dicha opción se tiene la transacción FB60.
Que se ubica en la ruta:

Cuando ejecutamos se nos muestra la pantalla, “REGISTRAR FACTURA ACREEDOR” , en la cual lo primero que se tiene que realizar es seleccionar la empresa de trabajo, por lo que se van al botón de “SOCIEDAD” .

Se nos mostrara una ventana con el campo sociedad, donde tenemos que ingresar el código de empresa.

Una vez tengamos seleccionada la empresa de trabajo, tenemos que ingresar los datos de la factura que ha emitido nuestro proveedor:

Una vez que hemos ingresado todos los datos de la factura del proveedor, se nos muestra un pequeño icono de color verde, el cual nos muestra que todos los datos son correctos y ya se puede grabar, por lo que hay que usar el icono del disquete.

Buscar
Búsquedas populares